Faktúra Elektromateriál – výdajňa
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2011//227 |
Dátum splatnosti: | 15. septembra 2011 |
Dátum platby: | 7. septembra 2011 |
Dátum evidencie: | 31. augusta 2011 |
Suma s DPH: | 713,65 € |
Objednávateľ: | Obec Bacúch |
Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
Dodávateľ: | OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | 36044717 |
Prílohy
Žiadne prílohy.