Preskočiť na obsah

Faktúra Materiál

Zverejnené
30. septembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2019/229
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. októbra 2019
Dátum platby:
Dátum evidencie: 30. septembra 2019
Suma s DPH: 314,15 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: EURO - IN spol. s r.o., Nálepkova 7, 977 01 Brezno
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36056073

Prílohy

Žiadne prílohy.