Preskočiť na obsah

Faktúra Toner – MŠ

Zverejnené
28. februára 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2018/39
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. marca 2018
Dátum platby: 8. marca 2018
Dátum evidencie: 28. februára 2018
Suma s DPH: 405,24 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35958120

Prílohy

Žiadne prílohy.